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350 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'AUDIT INTERNE'
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L'ANALYSE DE L'IMPACT DE L'AUDIT INTERNE SUR LA PERFORMANCE DES SOCIETES INDUSTRIELLES / OUSMANE THIAM
Titre : L'ANALYSE DE L'IMPACT DE L'AUDIT INTERNE SUR LA PERFORMANCE DES SOCIETES INDUSTRIELLES : CAS DE LA SENELEC Type de document : texte imprimé Auteurs : OUSMANE THIAM, Auteur Année de publication : 2016 Importance : 45 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE PERFORMANCE SOCIETES INDUTRIELLES SENELEC L'ANALYSE DE L'IMPACT DE L'AUDIT INTERNE SUR LA PERFORMANCE DES SOCIETES INDUSTRIELLES : CAS DE LA SENELEC [texte imprimé] / OUSMANE THIAM, Auteur . - 2016 . - 45 pages.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : AUDIT INTERNE PERFORMANCE SOCIETES INDUTRIELLES SENELEC Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105177 25 BPGE 16 Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Disponible L'APPORT DE L'AUDIT INTERNE A LA SENELEC / YOUSSOUF BAH
Titre : L'APPORT DE L'AUDIT INTERNE A LA SENELEC : LES ENJEUX DE LA FIABILISATION DE L'INFORMATION FINANCIERE Type de document : texte imprimé Auteurs : YOUSSOUF BAH, Auteur Année de publication : 2014 Importance : 92 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE INFORMATION FINANCIERE SENELEC L'APPORT DE L'AUDIT INTERNE A LA SENELEC : LES ENJEUX DE LA FIABILISATION DE L'INFORMATION FINANCIERE [texte imprimé] / YOUSSOUF BAH, Auteur . - 2014 . - 92 pages.
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Mots-clés : AUDIT INTERNE INFORMATION FINANCIERE SENELEC Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105116 71 MACG 14 Livre Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible AUDIT INTERNE, FACTEUR DE PERFORMANCE D'UNE ONG INTERNATIONALE / MOHAMED THIAM
Titre : AUDIT INTERNE, FACTEUR DE PERFORMANCE D'UNE ONG INTERNATIONALE : PROPOSITION D'UNE DEMARCHE Type de document : texte imprimé Auteurs : MOHAMED THIAM, Auteur Année de publication : 2013 Importance : 80 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE PERFORMANCE ONG INTERNATIONALE AUDIT INTERNE, FACTEUR DE PERFORMANCE D'UNE ONG INTERNATIONALE : PROPOSITION D'UNE DEMARCHE [texte imprimé] / MOHAMED THIAM, Auteur . - 2013 . - 80 pages.
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105144 52 MACG 13 Livre Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible AUDIT INTERNE DES MARCHES PUBLICS AU SENEGAL GAGE DE BONNE GOUVERNANCE / MAMDOU SAKHO FALL
Titre : AUDIT INTERNE DES MARCHES PUBLICS AU SENEGAL GAGE DE BONNE GOUVERNANCE Type de document : texte imprimé Auteurs : MAMDOU SAKHO FALL, Auteur Année de publication : 2013 Importance : 33 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE MARCHE PUBLIC BONNE GOUVERNANCE AUDIT INTERNE DES MARCHES PUBLICS AU SENEGAL GAGE DE BONNE GOUVERNANCE [texte imprimé] / MAMDOU SAKHO FALL, Auteur . - 2013 . - 33 pages.
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Mots-clés : AUDIT INTERNE MARCHE PUBLIC BONNE GOUVERNANCE Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102307 25BPGE13 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MEMOIRES BACHELOR PGE Disponible AUDIT INTERNE DES MARCHES PUBLICS AU SENEGAL: PROPOSITION D'UN GUIDE METHODOLOGIQUE ADAPTE / MAME DIARRA LO
Titre : AUDIT INTERNE DES MARCHES PUBLICS AU SENEGAL: PROPOSITION D'UN GUIDE METHODOLOGIQUE ADAPTE Type de document : texte imprimé Auteurs : MAME DIARRA LO, Auteur Année de publication : 2011 Importance : 90 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE MARCHES PUBLICS FINANCE AUDIT INTERNE DES MARCHES PUBLICS AU SENEGAL: PROPOSITION D'UN GUIDE METHODOLOGIQUE ADAPTE [texte imprimé] / MAME DIARRA LO, Auteur . - 2011 . - 90 pages.
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102862 85MF11 Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Sorti jusqu'au 27/04/2014 AUDIT INTERNE EN MILIEU INFORMATISE / DIOP MAME MAKHONE
Titre : AUDIT INTERNE EN MILIEU INFORMATISE Type de document : texte imprimé Auteurs : DIOP MAME MAKHONE, Auteur Importance : 84 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE MILIEU INFORMATISE AUDIT INTERNE EN MILIEU INFORMATISE [texte imprimé] / DIOP MAME MAKHONE, Auteur . - [s.d.] . - 84 pages.
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102853 MSP02PROM9 Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Disponible L'audit interne / Abdoulaye SIDIBE
Titre : L'audit interne : quel impact dans la démarche de certification des états financiers? l'exemple de la société d'exploitation-SNCDS (SE-SNCDS) Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdoulaye SIDIBE, Auteur Année de publication : 2005 Importance : 72 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Etats financiers SNCDS L'audit interne : quel impact dans la démarche de certification des états financiers? l'exemple de la société d'exploitation-SNCDS (SE-SNCDS) [texte imprimé] / Abdoulaye SIDIBE, Auteur . - 2005 . - 72 pages.
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104182 MSP 03 PROM 9 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MEMOIRES MASTER 2 PGE Disponible AUDIT INTERNE ET RÉFÉRENCIELS DE RISQUES / Pierre SCHICK
Titre : AUDIT INTERNE ET RÉFÉRENCIELS DE RISQUES : GOUVERNANCE, MANAGEMENT DES RISQUES, CONTRÔLE INTERNE Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE (2010), Auteur Editeur : DUNOD Année de publication : 2010 Collection : FONCTIONS DE L'ENTREPRISE Importance : 352 pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054982-5 Prix : 31 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE AUDIT REFERENCIEL AUDIT INTERNE DES RISQUES AUDIT REFERENCIEL DES RISQUES RISQUE GOUVERNANCE DES RISQUES MANAGEMENT DES RISQUES CONTRÔLE INTERNE Résumé : Cet ouvrage expose à travers des fiches synthétiques et pratiques, la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne.
La méthode proposée est en ligne avec les normes professionnelles de l'audit et les référentiels prescrits par l'AMF et le COSO. Cet ouvrage traite des risques, du contrôle interne et de l'audit, il propose un référentiel de risques de plusieurs grandes fonctions de l'entreprise et présente un outil de partage de connaissances et de workflow innovant.
Illustrés de nombreux exemples cet ouvrage apporte des solutions pour améliorer l'efficacité d'une mission.AUDIT INTERNE ET RÉFÉRENCIELS DE RISQUES : GOUVERNANCE, MANAGEMENT DES RISQUES, CONTRÔLE INTERNE [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE (2010), Auteur . - DUNOD, 2010 . - 352 pages. - (FONCTIONS DE L'ENTREPRISE) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 31 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : AUDIT INTERNE AUDIT REFERENCIEL AUDIT INTERNE DES RISQUES AUDIT REFERENCIEL DES RISQUES RISQUE GOUVERNANCE DES RISQUES MANAGEMENT DES RISQUES CONTRÔLE INTERNE Résumé : Cet ouvrage expose à travers des fiches synthétiques et pratiques, la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne.
La méthode proposée est en ligne avec les normes professionnelles de l'audit et les référentiels prescrits par l'AMF et le COSO. Cet ouvrage traite des risques, du contrôle interne et de l'audit, il propose un référentiel de risques de plusieurs grandes fonctions de l'entreprise et présente un outil de partage de connaissances et de workflow innovant.
Illustrés de nombreux exemples cet ouvrage apporte des solutions pour améliorer l'efficacité d'une mission.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100844 03.02 SCH Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Sorti jusqu'au 17/05/2016 100871 03.02 SCH Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Disponible Conditions de mise en place d'une fonction d'audit interne au sein de AIR SENEGAL INTERNATIONAL / Aminata BOCOUM
Titre : Conditions de mise en place d'une fonction d'audit interne au sein de AIR SENEGAL INTERNATIONAL Type de document : texte imprimé Auteurs : Aminata BOCOUM, Auteur Année de publication : 2002 Importance : 109 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit interne Air senegal international Conditions de mise en place d'une fonction d'audit interne au sein de AIR SENEGAL INTERNATIONAL [texte imprimé] / Aminata BOCOUM, Auteur . - 2002 . - 109 pages.
Langues : Français (fre)
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104162 MSP 05 PROM 6 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MEMOIRES MASTER 2 PGE Disponible LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE BANCAIRE DANS LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS : CAS DE LA BGFI BANK SENEGAL / BHONGO MAVOUNGOU MARLYSE
Titre : LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE BANCAIRE DANS LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS : CAS DE LA BGFI BANK SENEGAL Type de document : texte imprimé Auteurs : BHONGO MAVOUNGOU MARLYSE, Auteur Année de publication : 2017 Importance : 81 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE BANQUE GESTION RISQUES OPERATIONNELS BGFI BANK SENEGAL MARLYSE BHONGO MAVUNGOU LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE BANCAIRE DANS LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS : CAS DE LA BGFI BANK SENEGAL [texte imprimé] / BHONGO MAVOUNGOU MARLYSE, Auteur . - 2017 . - 81 pages.
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Mots-clés : AUDIT INTERNE BANQUE GESTION RISQUES OPERATIONNELS BGFI BANK SENEGAL MARLYSE BHONGO MAVUNGOU Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 106196 50 MPGE 17 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible