A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
Résultat de la recherche
331 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'AUDIT PAR LES RISQUES'


AUDIT / Mohamed HAMZAOUI
Titre : AUDIT : Gestion des risques d'entreprise et contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed HAMZAOUI (2008), Auteur ; Benoît PIGE, Auteur Mention d'édition : 2ème édition Editeur : PEARSON EDUCATION Année de publication : 2008 Collection : COMPTABILITE-GESTION-MANAGEMENT Importance : 243 Pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7244-4 Prix : 31 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT GESTION DES RISQUES D'ENTREPRISE CONTROLE INTERNE NORME ISA 200 NORME ISA 315 NORME ISA 330 NORME ISA 500 COMMISSAIRE AUX COMPTES CONTROLE LEGAL AUDIT PAR LES RISQUES LUTTE CONTRE LA FRAUDE RISQUE D'AUDIT Résumé : Chaque leçon s’ouvre avec la photo originale telle qu’elle apparaît au sortir de l’appareil… Et le résultat n’est pas toujours fameux. Vous corrigerez ensuite la photo pas à pas en appliquant chacune des règles préconisées par Scott Kelby. La méthode en sept points est une véritable feuille de route que vous appliquerez à toutes vos photos. Vous saurez exactement d’où vous partez ce que vous devez faire ensuite et cela jusqu’au moment de l’impression. Vous serez surpris de constater combien cette méthode est rapide et plaisante. De plus comme vous appliquerez la méthode encore et encore – mais toujours sur une photo différente – vous finirez par vous en imprégner. Elle deviendra vôtre et vous l’appliquerez tout naturellement pour obtenir de fabuleux résultats. Ces techniques ne sont pas des trucs pour débutants mais les techniques mêmes qu’utilisent les professionnels pour corriger leurs images avec Adobe Photoshop. Scott Kelby les présente toutefois d’une manière si simple si directe que vous aussi vous obtiendrez des résultats de pros. AUDIT : Gestion des risques d'entreprise et contrôle interne [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI (2008), Auteur ; Benoît PIGE, Auteur . - 2ème édition . - PEARSON EDUCATION, 2008 . - 243 Pages. - (COMPTABILITE-GESTION-MANAGEMENT) .
ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 31 Euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : AUDIT GESTION DES RISQUES D'ENTREPRISE CONTROLE INTERNE NORME ISA 200 NORME ISA 315 NORME ISA 330 NORME ISA 500 COMMISSAIRE AUX COMPTES CONTROLE LEGAL AUDIT PAR LES RISQUES LUTTE CONTRE LA FRAUDE RISQUE D'AUDIT Résumé : Chaque leçon s’ouvre avec la photo originale telle qu’elle apparaît au sortir de l’appareil… Et le résultat n’est pas toujours fameux. Vous corrigerez ensuite la photo pas à pas en appliquant chacune des règles préconisées par Scott Kelby. La méthode en sept points est une véritable feuille de route que vous appliquerez à toutes vos photos. Vous saurez exactement d’où vous partez ce que vous devez faire ensuite et cela jusqu’au moment de l’impression. Vous serez surpris de constater combien cette méthode est rapide et plaisante. De plus comme vous appliquerez la méthode encore et encore – mais toujours sur une photo différente – vous finirez par vous en imprégner. Elle deviendra vôtre et vous l’appliquerez tout naturellement pour obtenir de fabuleux résultats. Ces techniques ne sont pas des trucs pour débutants mais les techniques mêmes qu’utilisent les professionnels pour corriger leurs images avec Adobe Photoshop. Scott Kelby les présente toutefois d’une manière si simple si directe que vous aussi vous obtiendrez des résultats de pros. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire ANALYSE DE LA STRATEGIE DE GESTION DES RISQUE ET DE LA CONFORMITE DANS UN ETABLISSEMENT DE CREDIT / SALHADINE RABIOU IDI
Titre : ANALYSE DE LA STRATEGIE DE GESTION DES RISQUE ET DE LA CONFORMITE DANS UN ETABLISSEMENT DE CREDIT : CAS DE LA BAGRI NIGER Type de document : texte imprimé Auteurs : SALHADINE RABIOU IDI, Auteur Année de publication : 2017 Importance : 87 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : GESTION DES RISQUES, ETABLISSEMENT DE CREDIT/ BAGRI NIGER/ AUDIT ET CONTROLE DE GESTION ANALYSE DE LA STRATEGIE DE GESTION DES RISQUE ET DE LA CONFORMITE DANS UN ETABLISSEMENT DE CREDIT : CAS DE LA BAGRI NIGER [texte imprimé] / SALHADINE RABIOU IDI, Auteur . - 2017 . - 87 pages.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : GESTION DES RISQUES, ETABLISSEMENT DE CREDIT/ BAGRI NIGER/ AUDIT ET CONTROLE DE GESTION Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105262 89 MACG 17 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible L'APPORT DE L'AUDIT EXTERNE A L'ANALYSE DE LA GESTION DES RISQUES DE CREDIT DANS UNE BANQUE : CAS DE LA ROYAL BANK / Doufi LO
Titre : L'APPORT DE L'AUDIT EXTERNE A L'ANALYSE DE LA GESTION DES RISQUES DE CREDIT DANS UNE BANQUE : CAS DE LA ROYAL BANK Type de document : texte imprimé Auteurs : Doufi LO, Auteur Editeur : Dakar [Sénégal] : SUP DE CO DAKAR Année de publication : 2009 Importance : 68 Pages Langues : Français (fre) Mots-clés : MEMOIRE PGE AUDIT EXTERNE GESTION DES RISQUES CREDITS RISQUE CREDIT BANQUE ROYAL BANK L'APPORT DE L'AUDIT EXTERNE A L'ANALYSE DE LA GESTION DES RISQUES DE CREDIT DANS UNE BANQUE : CAS DE LA ROYAL BANK [texte imprimé] / Doufi LO, Auteur . - Dakar (Sénégal) : SUP DE CO DAKAR, 2009 . - 68 Pages.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : MEMOIRE PGE AUDIT EXTERNE GESTION DES RISQUES CREDITS RISQUE CREDIT BANQUE ROYAL BANK Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104722 35 MPGE 09 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MANAGEMENT Disponible APPROCHE PAR LES RISQUES DE L'AUDITEUR INTERNE, COMME OUTIL DE REALISATION DES OBJECTIS DES ORGANISATIONS / MOUSTAPHA LO
Titre : APPROCHE PAR LES RISQUES DE L'AUDITEUR INTERNE, COMME OUTIL DE REALISATION DES OBJECTIS DES ORGANISATIONS Type de document : texte imprimé Auteurs : MOUSTAPHA LO, Auteur Année de publication : 2007 Importance : 70 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : RISQUES DE L'AUDITEUR INTERNE/OBJECTIFS DES ORGANISATIONS/ AUDIT/ CONTROLE GESTION APPROCHE PAR LES RISQUES DE L'AUDITEUR INTERNE, COMME OUTIL DE REALISATION DES OBJECTIS DES ORGANISATIONS [texte imprimé] / MOUSTAPHA LO, Auteur . - 2007 . - 70 pages.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : RISQUES DE L'AUDITEUR INTERNE/OBJECTIFS DES ORGANISATIONS/ AUDIT/ CONTROLE GESTION Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 106035 MSP 26 PROM 11 Livre Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible L'APPROCHE SUPPLY CHAIN FACILE / Cédric STIEN
Titre : L'APPROCHE SUPPLY CHAIN FACILE : Apprendre à manager par les risques Type de document : texte imprimé Auteurs : Cédric STIEN, Auteur Editeur : Paris : AFNOR Année de publication : 2009 Importance : 118 Pages Format : 23,6 x 16 x 1 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-12-465186-3 Prix : 33 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : Suply chain Management par les risques Charte supply chain Supply chain management Résumé : Le dynamisme des marchés et la réduction de la durée de vie des produits mettent au premier plan la " Supply Chain Management " ou encore l'" art de manager les flux physiques, financiers et de communication " au sein de l'entreprise ! L'ouvrage de Cédric Stien, facile d'accès, a pour objectif de vous présenter et de vous faire adopter les nouvelles habitudes (ou mécanismes) qui vous permettront d'être performant dans le contexte actuel. Responsables logistiques (approvisionnement, administration des ventes, planning, production, achats, ordonnancement, qualité...), P-DG, consultants ou étudiants, vous trouverez dans ce livre les solutions pour mettre en place une Supply Chain Management agile et résistante ! Ce guide pratique vous apprendra à : - construire et appliquer une charte Supply Chain ; -poser les bases du Supply Chain Management ; - faire vivre, piloter et arrêter une Supply Chain ; - enfin, organiser et manager le service Supply Chain. La Supply Chain est désormais à la base de la performance des entreprises, véritable avantage concurrentiel par le service qu'elle procure. Manager visionnaire, ce livre vous assurera longue vie, à vous et votre entreprise ! L'APPROCHE SUPPLY CHAIN FACILE : Apprendre à manager par les risques [texte imprimé] / Cédric STIEN, Auteur . - Paris : AFNOR, 2009 . - 118 Pages ; 23,6 x 16 x 1 cm.
ISBN : 978-2-12-465186-3 : 33 Euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Suply chain Management par les risques Charte supply chain Supply chain management Résumé : Le dynamisme des marchés et la réduction de la durée de vie des produits mettent au premier plan la " Supply Chain Management " ou encore l'" art de manager les flux physiques, financiers et de communication " au sein de l'entreprise ! L'ouvrage de Cédric Stien, facile d'accès, a pour objectif de vous présenter et de vous faire adopter les nouvelles habitudes (ou mécanismes) qui vous permettront d'être performant dans le contexte actuel. Responsables logistiques (approvisionnement, administration des ventes, planning, production, achats, ordonnancement, qualité...), P-DG, consultants ou étudiants, vous trouverez dans ce livre les solutions pour mettre en place une Supply Chain Management agile et résistante ! Ce guide pratique vous apprendra à : - construire et appliquer une charte Supply Chain ; -poser les bases du Supply Chain Management ; - faire vivre, piloter et arrêter une Supply Chain ; - enfin, organiser et manager le service Supply Chain. La Supply Chain est désormais à la base de la performance des entreprises, véritable avantage concurrentiel par le service qu'elle procure. Manager visionnaire, ce livre vous assurera longue vie, à vous et votre entreprise ! Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 103057 06.02 STI Livre CDI CAMPUS LOGISTIQUE Sorti jusqu'au 08/05/2015 L'AUDIT / Stéphanie THIERY-DUBUISSON
Titre : L'AUDIT Type de document : texte imprimé Auteurs : Stéphanie THIERY-DUBUISSON (2007), Auteur Année de publication : 2007 Importance : 125 Pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7071-5280-0 Prix : 7 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT RISQUES D'AUDIT CONTROLE INTERNE CONTROLE DES COMPTES Résumé : Parmi ceux qui sont mis en œuvre dans les organisations, on peut distinguer trois types d'audit :
l'audit de conformité dont la vraie nature est celle d'un audit juridique appliqué au droit social ;
l'audit d'efficacité centrant ses analyses et ses préconisations sur la formation, la communication et la rémunération du personnel, mais également sur la gestion prévisionnelle des ressources humaines ;
l'audit stratégique qui est la traduction de la stratégie sociale en plans et programmes.
Toute démarche d'audit comprend une phase d'investigation à partir d'un référentiel et doit inclure un diagnostic conduisant à des préconisations. La construction du référentiel est fondamentale, et ce qui fait la différence avec une démarche commune d'évaluation c'est la nécessité du lien diagnostic/préconisation.
Les audits conduits en établissements scolaires poursuivent parfois un objectif clair de contrôle de conformité ou de rappel à l'ordre, mais la plupart du temps ont comme objectif l'aide au pilotage. L'audit à visée participative, qui est la forme utilisée à l'ESEN pour la formation des stagiaires, implique que :
le responsable de l'organisation soit le commanditaire effectif de l'audit ;
la commande soit négociée ;
les recommandations soient soumises au libre arbitre des acteurs de l'organisation auditée
et enfin qu'une clause de confidentialité engage les auditeurs.
L'AUDIT [texte imprimé] / Stéphanie THIERY-DUBUISSON (2007), Auteur . - 2007 . - 125 Pages.
ISBN : 978-2-7071-5280-0 : 7 Euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : AUDIT RISQUES D'AUDIT CONTROLE INTERNE CONTROLE DES COMPTES Résumé : Parmi ceux qui sont mis en œuvre dans les organisations, on peut distinguer trois types d'audit :
l'audit de conformité dont la vraie nature est celle d'un audit juridique appliqué au droit social ;
l'audit d'efficacité centrant ses analyses et ses préconisations sur la formation, la communication et la rémunération du personnel, mais également sur la gestion prévisionnelle des ressources humaines ;
l'audit stratégique qui est la traduction de la stratégie sociale en plans et programmes.
Toute démarche d'audit comprend une phase d'investigation à partir d'un référentiel et doit inclure un diagnostic conduisant à des préconisations. La construction du référentiel est fondamentale, et ce qui fait la différence avec une démarche commune d'évaluation c'est la nécessité du lien diagnostic/préconisation.
Les audits conduits en établissements scolaires poursuivent parfois un objectif clair de contrôle de conformité ou de rappel à l'ordre, mais la plupart du temps ont comme objectif l'aide au pilotage. L'audit à visée participative, qui est la forme utilisée à l'ESEN pour la formation des stagiaires, implique que :
le responsable de l'organisation soit le commanditaire effectif de l'audit ;
la commande soit négociée ;
les recommandations soient soumises au libre arbitre des acteurs de l'organisation auditée
et enfin qu'une clause de confidentialité engage les auditeurs.
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire AUDIT INTERNE ET RÉFÉRENCIELS DE RISQUES / Pierre SCHICK
Titre : AUDIT INTERNE ET RÉFÉRENCIELS DE RISQUES : GOUVERNANCE, MANAGEMENT DES RISQUES, CONTRÔLE INTERNE Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE (2010), Auteur Editeur : DUNOD Année de publication : 2010 Collection : FONCTIONS DE L'ENTREPRISE Importance : 352 pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054982-5 Prix : 31 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE AUDIT REFERENCIEL AUDIT INTERNE DES RISQUES AUDIT REFERENCIEL DES RISQUES RISQUE GOUVERNANCE DES RISQUES MANAGEMENT DES RISQUES CONTRÔLE INTERNE Résumé : Cet ouvrage expose à travers des fiches synthétiques et pratiques, la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne.
La méthode proposée est en ligne avec les normes professionnelles de l'audit et les référentiels prescrits par l'AMF et le COSO. Cet ouvrage traite des risques, du contrôle interne et de l'audit, il propose un référentiel de risques de plusieurs grandes fonctions de l'entreprise et présente un outil de partage de connaissances et de workflow innovant.
Illustrés de nombreux exemples cet ouvrage apporte des solutions pour améliorer l'efficacité d'une mission.AUDIT INTERNE ET RÉFÉRENCIELS DE RISQUES : GOUVERNANCE, MANAGEMENT DES RISQUES, CONTRÔLE INTERNE [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE (2010), Auteur . - DUNOD, 2010 . - 352 pages. - (FONCTIONS DE L'ENTREPRISE) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 31 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : AUDIT INTERNE AUDIT REFERENCIEL AUDIT INTERNE DES RISQUES AUDIT REFERENCIEL DES RISQUES RISQUE GOUVERNANCE DES RISQUES MANAGEMENT DES RISQUES CONTRÔLE INTERNE Résumé : Cet ouvrage expose à travers des fiches synthétiques et pratiques, la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne.
La méthode proposée est en ligne avec les normes professionnelles de l'audit et les référentiels prescrits par l'AMF et le COSO. Cet ouvrage traite des risques, du contrôle interne et de l'audit, il propose un référentiel de risques de plusieurs grandes fonctions de l'entreprise et présente un outil de partage de connaissances et de workflow innovant.
Illustrés de nombreux exemples cet ouvrage apporte des solutions pour améliorer l'efficacité d'une mission.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100844 03.02 SCH Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Sorti jusqu'au 17/05/2016 100871 03.02 SCH Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Disponible LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE BANCAIRE DANS LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS : CAS DE LA BGFI BANK SENEGAL / BHONGO MAVOUNGOU MARLYSE
Titre : LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE BANCAIRE DANS LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS : CAS DE LA BGFI BANK SENEGAL Type de document : texte imprimé Auteurs : BHONGO MAVOUNGOU MARLYSE, Auteur Année de publication : 2017 Importance : 81 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE BANQUE GESTION RISQUES OPERATIONNELS BGFI BANK SENEGAL MARLYSE BHONGO MAVUNGOU LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE BANCAIRE DANS LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS : CAS DE LA BGFI BANK SENEGAL [texte imprimé] / BHONGO MAVOUNGOU MARLYSE, Auteur . - 2017 . - 81 pages.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : AUDIT INTERNE BANQUE GESTION RISQUES OPERATIONNELS BGFI BANK SENEGAL MARLYSE BHONGO MAVUNGOU Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 106196 50 MPGE 17 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible CONTROLE INTERNE ET AUDIT PUBLICS / ALAIN-GERARD COHEN
Titre : CONTROLE INTERNE ET AUDIT PUBLICS : LE PIFC (Public Internalb Financial Control) Pour une nouvelle gestion publique Type de document : texte imprimé Auteurs : ALAIN-GERARD COHEN, Auteur Année de publication : 2005 Importance : 184 pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84200-881-9 Langues : Français (fre) Mots-clés : REVOLUTION DU PIFC/ CONTROLE ET AUDIT INTERNE PUBLICS/SYSTEME DE GESTION/ANALYSE DES RISQUES DANS LE SECTEUR PUBLIC/ EVALUATION DE LA PERFORMANCE CONTROLE INTERNE ET AUDIT PUBLICS : LE PIFC (Public Internalb Financial Control) Pour une nouvelle gestion publique [texte imprimé] / ALAIN-GERARD COHEN, Auteur . - 2005 . - 184 pages.
ISBN : 978-2-84200-881-9
Langues : Français (fre)
Mots-clés : REVOLUTION DU PIFC/ CONTROLE ET AUDIT INTERNE PUBLICS/SYSTEME DE GESTION/ANALYSE DES RISQUES DANS LE SECTEUR PUBLIC/ EVALUATION DE LA PERFORMANCE Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 106575 COH Livre CDI CAMPUS MANAGEMENT Exclu du prêt LA DETECTION ET LA COUVERTURE DES RISQUES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS L'AUDIT DU CYCLE DES IMMOBILISATIONS : CAS D'AIRTRANS TOGO / Prénam MELEBOU
Titre : LA DETECTION ET LA COUVERTURE DES RISQUES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS L'AUDIT DU CYCLE DES IMMOBILISATIONS : CAS D'AIRTRANS TOGO Type de document : texte imprimé Auteurs : Prénam MELEBOU (2008), Auteur Editeur : Dakar [Sénégal] : SUP DE CO DAKAR Année de publication : 2008 Importance : 86 Pages Format : MSP 36 PROM 12 Langues : Français (fre) Mots-clés : MEMOIRE PROGRAMME PGE COUVERTURE DES RISQUES COMMISSAIRE AUX COMPTES AUDIT INTERNE IMMOBILISATION AIRTRANS TOGO LA DETECTION ET LA COUVERTURE DES RISQUES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS L'AUDIT DU CYCLE DES IMMOBILISATIONS : CAS D'AIRTRANS TOGO [texte imprimé] / Prénam MELEBOU (2008), Auteur . - Dakar (Sénégal) : SUP DE CO DAKAR, 2008 . - 86 Pages ; MSP 36 PROM 12.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : MEMOIRE PROGRAMME PGE COUVERTURE DES RISQUES COMMISSAIRE AUX COMPTES AUDIT INTERNE IMMOBILISATION AIRTRANS TOGO Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 106059 MSP 36 PROM 12 Livre Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible