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L'APPORT DE L'AUDIT EXTERNE A L'ANALYSE DE LA GESTION DES RISQUES DE CREDIT DANS UNE BANQUE : CAS DE LA ROYAL BANK / Doufi LO
Titre : L'APPORT DE L'AUDIT EXTERNE A L'ANALYSE DE LA GESTION DES RISQUES DE CREDIT DANS UNE BANQUE : CAS DE LA ROYAL BANK Type de document : texte imprimé Auteurs : Doufi LO, Auteur Editeur : Dakar [Sénégal] : SUP DE CO DAKAR Année de publication : 2009 Importance : 68 Pages Langues : Français (fre) Mots-clés : MEMOIRE PGE AUDIT EXTERNE GESTION DES RISQUES CREDITS RISQUE CREDIT BANQUE ROYAL BANK L'APPORT DE L'AUDIT EXTERNE A L'ANALYSE DE LA GESTION DES RISQUES DE CREDIT DANS UNE BANQUE : CAS DE LA ROYAL BANK [texte imprimé] / Doufi LO, Auteur . - Dakar (Sénégal) : SUP DE CO DAKAR, 2009 . - 68 Pages.
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Mots-clés : MEMOIRE PGE AUDIT EXTERNE GESTION DES RISQUES CREDITS RISQUE CREDIT BANQUE ROYAL BANK Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104722 35 MPGE 09 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MANAGEMENT Disponible L’apport de l’audit interne dans la gestion des risques opérationnels : cas de la SENELEC / Abayazid Ali ABOU
Titre : L’apport de l’audit interne dans la gestion des risques opérationnels : cas de la SENELEC Type de document : texte imprimé Auteurs : Abayazid Ali ABOU, Auteur Année de publication : 2019 Importance : 76 p. Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit Risque Gestion L’apport de l’audit interne dans la gestion des risques opérationnels : cas de la SENELEC [texte imprimé] / Abayazid Ali ABOU, Auteur . - 2019 . - 76 p.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit Risque Gestion Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105657 23 MPGE 19 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible AUDIT / Mohamed HAMZAOUI
Titre : AUDIT : Gestion des risques d'entreprise et contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed HAMZAOUI (2008), Auteur ; Benoît PIGE, Auteur Mention d'édition : 2ème édition Editeur : PEARSON EDUCATION Année de publication : 2008 Collection : COMPTABILITE-GESTION-MANAGEMENT Importance : 243 Pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7244-4 Prix : 31 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT GESTION DES RISQUES D'ENTREPRISE CONTROLE INTERNE NORME ISA 200 NORME ISA 315 NORME ISA 330 NORME ISA 500 COMMISSAIRE AUX COMPTES CONTROLE LEGAL AUDIT PAR LES RISQUES LUTTE CONTRE LA FRAUDE RISQUE D'AUDIT Résumé : Chaque leçon s’ouvre avec la photo originale telle qu’elle apparaît au sortir de l’appareil… Et le résultat n’est pas toujours fameux. Vous corrigerez ensuite la photo pas à pas en appliquant chacune des règles préconisées par Scott Kelby. La méthode en sept points est une véritable feuille de route que vous appliquerez à toutes vos photos. Vous saurez exactement d’où vous partez ce que vous devez faire ensuite et cela jusqu’au moment de l’impression. Vous serez surpris de constater combien cette méthode est rapide et plaisante. De plus comme vous appliquerez la méthode encore et encore – mais toujours sur une photo différente – vous finirez par vous en imprégner. Elle deviendra vôtre et vous l’appliquerez tout naturellement pour obtenir de fabuleux résultats. Ces techniques ne sont pas des trucs pour débutants mais les techniques mêmes qu’utilisent les professionnels pour corriger leurs images avec Adobe Photoshop. Scott Kelby les présente toutefois d’une manière si simple si directe que vous aussi vous obtiendrez des résultats de pros. AUDIT : Gestion des risques d'entreprise et contrôle interne [texte imprimé] / Mohamed HAMZAOUI (2008), Auteur ; Benoît PIGE, Auteur . - 2ème édition . - PEARSON EDUCATION, 2008 . - 243 Pages. - (COMPTABILITE-GESTION-MANAGEMENT) .
ISBN : 978-2-7440-7244-4 : 31 Euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : AUDIT GESTION DES RISQUES D'ENTREPRISE CONTROLE INTERNE NORME ISA 200 NORME ISA 315 NORME ISA 330 NORME ISA 500 COMMISSAIRE AUX COMPTES CONTROLE LEGAL AUDIT PAR LES RISQUES LUTTE CONTRE LA FRAUDE RISQUE D'AUDIT Résumé : Chaque leçon s’ouvre avec la photo originale telle qu’elle apparaît au sortir de l’appareil… Et le résultat n’est pas toujours fameux. Vous corrigerez ensuite la photo pas à pas en appliquant chacune des règles préconisées par Scott Kelby. La méthode en sept points est une véritable feuille de route que vous appliquerez à toutes vos photos. Vous saurez exactement d’où vous partez ce que vous devez faire ensuite et cela jusqu’au moment de l’impression. Vous serez surpris de constater combien cette méthode est rapide et plaisante. De plus comme vous appliquerez la méthode encore et encore – mais toujours sur une photo différente – vous finirez par vous en imprégner. Elle deviendra vôtre et vous l’appliquerez tout naturellement pour obtenir de fabuleux résultats. Ces techniques ne sont pas des trucs pour débutants mais les techniques mêmes qu’utilisent les professionnels pour corriger leurs images avec Adobe Photoshop. Scott Kelby les présente toutefois d’une manière si simple si directe que vous aussi vous obtiendrez des résultats de pros. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire AUDIT INTERNE ET RÉFÉRENCIELS DE RISQUES / Pierre SCHICK
Titre : AUDIT INTERNE ET RÉFÉRENCIELS DE RISQUES : GOUVERNANCE, MANAGEMENT DES RISQUES, CONTRÔLE INTERNE Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE (2010), Auteur Editeur : DUNOD Année de publication : 2010 Collection : FONCTIONS DE L'ENTREPRISE Importance : 352 pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-054982-5 Prix : 31 euro Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE AUDIT REFERENCIEL AUDIT INTERNE DES RISQUES AUDIT REFERENCIEL DES RISQUES RISQUE GOUVERNANCE DES RISQUES MANAGEMENT DES RISQUES CONTRÔLE INTERNE Résumé : Cet ouvrage expose à travers des fiches synthétiques et pratiques, la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne.
La méthode proposée est en ligne avec les normes professionnelles de l'audit et les référentiels prescrits par l'AMF et le COSO. Cet ouvrage traite des risques, du contrôle interne et de l'audit, il propose un référentiel de risques de plusieurs grandes fonctions de l'entreprise et présente un outil de partage de connaissances et de workflow innovant.
Illustrés de nombreux exemples cet ouvrage apporte des solutions pour améliorer l'efficacité d'une mission.AUDIT INTERNE ET RÉFÉRENCIELS DE RISQUES : GOUVERNANCE, MANAGEMENT DES RISQUES, CONTRÔLE INTERNE [texte imprimé] / Pierre SCHICK, Auteur ; Jacques VERA, Auteur ; Olivier BOURROUILH-PAREGE (2010), Auteur . - DUNOD, 2010 . - 352 pages. - (FONCTIONS DE L'ENTREPRISE) .
ISBN : 978-2-10-054982-5 : 31 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : AUDIT INTERNE AUDIT REFERENCIEL AUDIT INTERNE DES RISQUES AUDIT REFERENCIEL DES RISQUES RISQUE GOUVERNANCE DES RISQUES MANAGEMENT DES RISQUES CONTRÔLE INTERNE Résumé : Cet ouvrage expose à travers des fiches synthétiques et pratiques, la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne.
La méthode proposée est en ligne avec les normes professionnelles de l'audit et les référentiels prescrits par l'AMF et le COSO. Cet ouvrage traite des risques, du contrôle interne et de l'audit, il propose un référentiel de risques de plusieurs grandes fonctions de l'entreprise et présente un outil de partage de connaissances et de workflow innovant.
Illustrés de nombreux exemples cet ouvrage apporte des solutions pour améliorer l'efficacité d'une mission.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100844 03.02 SCH Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Sorti jusqu'au 17/05/2016 100871 03.02 SCH Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Disponible CERTIFICATION DES COMPTES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES : DEMARCHE BASEE SUR LE RISQUE A SEMISEN-SA / Sophie André Mama FAYE
Titre : CERTIFICATION DES COMPTES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES : DEMARCHE BASEE SUR LE RISQUE A SEMISEN-SA Type de document : texte manuscrit Auteurs : Sophie André Mama FAYE (2006), Auteur Editeur : Dakar [Sénégal] : SUP DE CO DAKAR Année de publication : 2006 Importance : 79 Pages Format : 66 MF 06 Langues : Français (fre) Mots-clés : MEMOIRE EXECUTIVE CENTER CERTIFICATION DES COMPTES COMMISSAIRE AUX COMPTES RISQUE D'AUDIT SEMISEN CONTROLE DES COMPTES CONTROLE INTERNE CERTIFICATION DES COMPTES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES : DEMARCHE BASEE SUR LE RISQUE A SEMISEN-SA [texte manuscrit] / Sophie André Mama FAYE (2006), Auteur . - Dakar (Sénégal) : SUP DE CO DAKAR, 2006 . - 79 Pages ; 66 MF 06.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : MEMOIRE EXECUTIVE CENTER CERTIFICATION DES COMPTES COMMISSAIRE AUX COMPTES RISQUE D'AUDIT SEMISEN CONTROLE DES COMPTES CONTROLE INTERNE Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire COMPTABILITE ET AUDIT BANCAIRES / Dov OGIEN
Titre : COMPTABILITE ET AUDIT BANCAIRES Type de document : texte imprimé Auteurs : Dov OGIEN (2006), Auteur Editeur : DUNOD Année de publication : 2006 Collection : GESTION SUP Importance : 436 Pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050543-2 Prix : 38 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : COMPTABILITE BANCAIRE AUDIT BANCAIRE BANQUE MONNAIE POLITIQUE MONETAIRE FINANCEMENT BANCAIRE SYSTEME BANCAIRE DROIT COMPTABLE SYSTEME COMPTABLE ECRITURE COMPTABLE RISQUE D'AUDIT CONTROLE INTERNE Résumé : La comptabilité dans les établissements de crédit et les entreprises d'investissement est traitée selon les normes comptables françaises. Mais un effort considérable de convergence des normes françaises vers les normes internationales a été réalisé par les autorités de tutelle comptables en France (CRC). La nouvelle réglementation établie s'applique ainsi aux états financiers des établissements de crédit à compter du 1er janvier 2006. L'auteur analyse successivement : l'environnement bancaire : économie et stratégie bancaire ; la comptabilité bancaire : droit bancaire, nouvelles normes comptables, présentation des états financiers et des écritures comptables, ratios prudentiels ; l'audit bancaire : intervention des auditeurs externes (commissaires aux comptes), nouvelle réglementation sur la fonction de conformité, réglementation sur le contrôle interne du secteur bancaire. Chaque chapitre est illustré par des cas pratiques corrigés. COMPTABILITE ET AUDIT BANCAIRES [texte imprimé] / Dov OGIEN (2006), Auteur . - DUNOD, 2006 . - 436 Pages. - (GESTION SUP) .
ISBN : 978-2-10-050543-2 : 38 Euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : COMPTABILITE BANCAIRE AUDIT BANCAIRE BANQUE MONNAIE POLITIQUE MONETAIRE FINANCEMENT BANCAIRE SYSTEME BANCAIRE DROIT COMPTABLE SYSTEME COMPTABLE ECRITURE COMPTABLE RISQUE D'AUDIT CONTROLE INTERNE Résumé : La comptabilité dans les établissements de crédit et les entreprises d'investissement est traitée selon les normes comptables françaises. Mais un effort considérable de convergence des normes françaises vers les normes internationales a été réalisé par les autorités de tutelle comptables en France (CRC). La nouvelle réglementation établie s'applique ainsi aux états financiers des établissements de crédit à compter du 1er janvier 2006. L'auteur analyse successivement : l'environnement bancaire : économie et stratégie bancaire ; la comptabilité bancaire : droit bancaire, nouvelles normes comptables, présentation des états financiers et des écritures comptables, ratios prudentiels ; l'audit bancaire : intervention des auditeurs externes (commissaires aux comptes), nouvelle réglementation sur la fonction de conformité, réglementation sur le contrôle interne du secteur bancaire. Chaque chapitre est illustré par des cas pratiques corrigés. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100501 03.08 OGI Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Sorti jusqu'au 05/06/2021 LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE DANS L'ANALYSE DES RISQUES LIES A LA PAIE / NUPTIA NADIE HOUANDI
Titre : LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE DANS L'ANALYSE DES RISQUES LIES A LA PAIE : CAS DE LA DIRECTION GENERALE DE ECOBANK SENEGAL Type de document : texte imprimé Auteurs : NUPTIA NADIE HOUANDI, Auteur Année de publication : 2016 Importance : 69 pages Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT INTERNE/ RISQUE LIES A LA PAIE/ ECOBANK SENEGAL LA CONTRIBUTION DE L'AUDIT INTERNE DANS L'ANALYSE DES RISQUES LIES A LA PAIE : CAS DE LA DIRECTION GENERALE DE ECOBANK SENEGAL [texte imprimé] / NUPTIA NADIE HOUANDI, Auteur . - 2016 . - 69 pages.
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Mots-clés : AUDIT INTERNE/ RISQUE LIES A LA PAIE/ ECOBANK SENEGAL Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105730 78 MACG 16 Livre Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible CONTROLOR ET AUDITOR / Gérard VALIN
Titre : CONTROLOR ET AUDITOR Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérard VALIN (2006), Auteur ; Jean-François GAVANOU (2006), Auteur ; Cathérine GUTTMANN (2006), Auteur Editeur : DUNOD Année de publication : 2006 Collection : LIVRE EN OR Importance : 457 Pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-049967-X Prix : 40 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : AUDIT EXTERNE AUDIT INTERNE ORGANISME REGULATEUR INTERNATIONAL FUSION ACQUISITION BANQUE ASSURANCE PASSIF CONDITIONNEL AUDIT FINANCIER RISQUE D'AUDIT Résumé : A l'heure de la coordination du langage financier et comptable, ce livre présente les meilleures pratiques du contrôle et de l'audit. Dans le contexte de la mondialisation culturelle, économique et sociale, cet ouvrage propose des analyses approfondies sur les principales évolutions en cours : normalisations globales du contrôle et de l'audit ; principes de gouvernance imposés par les investisseurs institutionnels, fonds de pension et autres parties prenantes ; accélérations des opérations de croissance externe, fusions et acquisitions transnationales ; adaptation des avantages sociaux aux nouveaux environnements économiques ; intégration mondiale de la gestion du savoir en réseaux. Clés de voûte du système financier et de la gouvernance des entreprises, les auditeurs se doivent de mériter la confiance des marchés, en répondant à leurs exigences toujours plus fortes. Intégrant les nouvelles pratiques et les enjeux du XXIe siècle, cet ouvrage de sensibilisation et de synthèse s'adresse aussi bien aux étudiants et aux cadres d'entreprise, qu'aux experts et professionnels des questions comptables, financières et sociales. CONTROLOR ET AUDITOR [texte imprimé] / Gérard VALIN (2006), Auteur ; Jean-François GAVANOU (2006), Auteur ; Cathérine GUTTMANN (2006), Auteur . - DUNOD, 2006 . - 457 Pages. - (LIVRE EN OR) .
ISBN : 978-2-10-049967-X : 40 Euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : AUDIT EXTERNE AUDIT INTERNE ORGANISME REGULATEUR INTERNATIONAL FUSION ACQUISITION BANQUE ASSURANCE PASSIF CONDITIONNEL AUDIT FINANCIER RISQUE D'AUDIT Résumé : A l'heure de la coordination du langage financier et comptable, ce livre présente les meilleures pratiques du contrôle et de l'audit. Dans le contexte de la mondialisation culturelle, économique et sociale, cet ouvrage propose des analyses approfondies sur les principales évolutions en cours : normalisations globales du contrôle et de l'audit ; principes de gouvernance imposés par les investisseurs institutionnels, fonds de pension et autres parties prenantes ; accélérations des opérations de croissance externe, fusions et acquisitions transnationales ; adaptation des avantages sociaux aux nouveaux environnements économiques ; intégration mondiale de la gestion du savoir en réseaux. Clés de voûte du système financier et de la gouvernance des entreprises, les auditeurs se doivent de mériter la confiance des marchés, en répondant à leurs exigences toujours plus fortes. Intégrant les nouvelles pratiques et les enjeux du XXIe siècle, cet ouvrage de sensibilisation et de synthèse s'adresse aussi bien aux étudiants et aux cadres d'entreprise, qu'aux experts et professionnels des questions comptables, financières et sociales. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 100760 03.02 VAL Livre Bibliothèque principale MANAGEMENT Disponible Maîtrise et pratique de l'audit moderne / Paul KHOURY
Titre : Maîtrise et pratique de l'audit moderne : Une approche-risque par les processus et les assertions Type de document : texte imprimé Auteurs : Paul KHOURY (2020), Auteur Editeur : Avis d’experts Année de publication : 2020 Importance : 669 p. Langues : Français (fre) Mots-clés : audit moderne maitrise pratique approche-risque processus assertions finance Maîtrise et pratique de l'audit moderne : Une approche-risque par les processus et les assertions [texte imprimé] / Paul KHOURY (2020), Auteur . - [S.l.] : Avis d’experts, 2020 . - 669 p.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : audit moderne maitrise pratique approche-risque processus assertions finance Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105512 03.02 KHO Livre Bibliothèque principale FINANCE Disponible Le rôle de l’audit interne dans le processus de management des risques : Cas PASE / Abdoulkader Ali HASSANLEH
Titre : Le rôle de l’audit interne dans le processus de management des risques : Cas PASE Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdoulkader Ali HASSANLEH, Auteur Année de publication : 2020 Importance : 54 p. Langues : Français (fre) Mots-clés : Audit Management Risque Le rôle de l’audit interne dans le processus de management des risques : Cas PASE [texte imprimé] / Abdoulkader Ali HASSANLEH, Auteur . - 2020 . - 54 p.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Audit Management Risque Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105556 03 MPGE 20 MEMOIRE M2 Bibliothèque principale MEMOIRES AUDIT CONTROLE DE GESTION Disponible